ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Республики Калмыкия от 29.09.2008 N 326
"ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ"




ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2008 г. N 326



ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО

БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ



Рассмотрев и обсудив основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов, Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемые:

основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов;

основные параметры проекта республиканского бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.

3. Установить, что основные параметры проекта республиканского бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов подлежат уточнению при рассмотрении во втором чтении проекта закона Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов".



Председатель Правительства

Республики Калмыкия

В. СЕНГЛЕЕВ











Одобрены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 29 сентября 2008 года N 326



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

НА 2009 ГОД И НА ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ



Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов осуществлена во исполнение пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 23 Закона Республики Калмыкия "О бюджетном процессе Республики Калмыкия" и в соответствии с положениями Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ "О бюджетной политике в 2009-2011 годах" и прогнозом социально-экономического развития Республики Калмыкия, одобренным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 31 июля 2008 года N 271 "О прогнозе социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2009 год и основных параметрах прогноза до 2011 года".



I. Основные итоги бюджетной политики в 2007 году и в начале 2008 года



Долгосрочные ориентиры социально-экономического развития республики, реализуемые органами исполнительной власти были определены постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 мая 2007 года N 204 "О стратегических целях и задачах Правительства Республики Калмыкия для разработки докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Республики Калмыкия".

Бюджетная политика 2007 года соответствовала задачам социально-экономического развития Республики Калмыкия: повышению качества жизни населения и повышению конкурентоспособности экономики.

В соответствии с решениями, принимаемыми на федеральном уровне, осуществлялся последовательный рост фонда оплаты труда работников бюджетных учреждений, правоохранительных органов и государственных гражданских служащих. Реализован первый этап процесса "монетизации" льгот. Осуществлен переход к долгосрочному и среднесрочному бюджетному планированию, в рамках реализации административной реформы составлены первые доклады о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти. Сформирована нормативно-правовая база по составлению, исполнению и контролю за эффективностью реализации республиканских и ведомственных целевых программ. Формализованы методики расчетов межбюджетных трансфертов. Практически осуществлен полномасштабный переход бюджетов всех уровней на кассовое обслуживание бюджетов органами Федерального казначейства. Существенно пересмотрена структура органов исполнительной власти, сокращена штатная численность работников бюджетной сферы. Оптимизирована структура государственного долга путем замены краткосрочных коммерческих кредитов на выпуск среднесрочных государственных ценных бумаг. В целях оптимизации структуры доходной части бюджета консолидированы поступления от оказания бюджетных услуг.

Вместе с тем, по-прежнему, остаются актуальными задачи по наращиванию доходного потенциала территорий, по полноценному учету имущества казны и его отражению в финансовой отчетности публично-правовых образований, своевременному исполнению расходных обязательств, формированию электронного реестра расходных обязательств, повышению эффективности, качества и доступности бюджетных услуг за счет перехода к финансовому обеспечению на основе государственного задания и принципов нормативно-подушевого финансирования, реформированию бюджетного сектора, анализу эффективности бюджетных расходов, и, самое главное, адекватности их роста темпам экономического развития.



II. Основные направления бюджетной политики Республики Калмыкия на 2009 год и период 2010-2011 годов



1. Бюджетная стратегия на период 2009-2011 г.г.



Бюджетная стратегия Республики Калмыкия на среднесрочный период (2009-2011 г.г.) направлена на исполнение эффективных бюджетных правил, препятствующих принятию избыточных обязательств, наращиванию бюджетного дефицита, а также государственного и муниципального долга. Этим целям подчинены задачи реформирования бюджетного сектора и реформирования бюджетного процесса.

В целях реформирования бюджетного сектора органы исполнительной власти Республики Калмыкия и администрации муниципальных районов (городского округа) должны обеспечить перевод бюджетных учреждений, созданных для выполнения работ, оказания услуг и осуществления государственных (муниципальных) полномочий в отраслях образования и культуры, а также в иных сферах, в автономные учреждения (либо в иные формы некоммерческих организаций) в соответствии с принимаемыми планами действий.

Изменение типа государственного (муниципального) учреждения позволит:

1) сформулировать четкие требования к оказанию государственных (муниципальных) услуг и сократить существующую практику сметного финансирования;

2) разработать нормативы финансового обеспечения реализации государственного (муниципального) задания, определяющего требования к их объему, качеству и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг;

3) планировать расходы на оказание государственных (муниципальных) услуг в соответствии с реестром государственных (муниципальных) услуг и государственными (муниципальными) заданиями;

4) освободить Республику Калмыкия и муниципалитеты от обязанности финансового обеспечения автономных учреждений на основе сметы расходов и от ответственности по их обязательствам.



В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года N 1789-р, продолжить в 2009-2010 годах проведение административной реформы в Республике Калмыкия.

Главным распорядителям средств республиканского бюджета и органам местного самоуправления внести предложения по корректировке нормативно-правовой базы Республики Калмыкия с учетом анализа накопленного опыта проведения реформы в части:

1) ликвидации избыточных функций органов исполнительной власти и сокращения перечня передаваемых полномочий;

2) создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территориях муниципальных районов и городского округа;

3) реализации процедур управления по результатам в органах исполнительной власти;

4) проведению мероприятий, направленных на оптимизацию функций контроля и надзора;

5) внедрению системы аутсорсинга административно-управленческих процессов в органах исполнительной власти;

6) обеспечению обмена успешным опытом управления общественными финансами на региональном и муниципальном уровне;

7) развитию форм участия гражданского общества в разработке и принятии решений органов исполнительной власти, мониторинге мероприятий административной реформы;

8) переходу республиканских органов исполнительной власти на оказание государственных услуг в электронном виде с использованием государственного информационного центра.

В целях реформирования бюджетного процесса перед главными распорядителями средств республиканского бюджета ставятся задачи:

1) по организации бюджетного планирования, ориентированного на результат с мониторингом видов и объемов бюджетных услуг, основанного на системе целей, задач и количественной оценке результатов деятельности;

2) по формированию бюджетных проектировок в форме плана поступлений и выбытий (кассовых и некассовых) на среднесрочный период;

3) по разработке стандартов качества бюджетных услуг, оказываемых органами государственной власти и органами местного самоуправления;

4) по разработке и организации системы мониторинга результативности деятельности организаций, оказывающих бюджетные услуги;

5) по созданию системы опросов общественного мнения о качестве предоставляемых бюджетных услуг с использованием итогов опросов потребителей бюджетных услуг при оценке результатов деятельности распорядителей бюджетных средств;

6) по повышению информационной открытости государственного сектора экономики, путем составления рейтингов организаций, предоставляющих социальные услуги населению, с публикацией этих рейтингов и методик их составления в средствах массовой информации и сети Интернет с указанием: сведений о платных и бесплатных услугах, информации о целях, задачах и показателях планируемой деятельности, фактических результатах их достижения по субъектам бюджетного планирования;

7) по введению обязательного независимого аудита исполнения республиканского бюджета, исполнения бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, результативности и эффективности деятельности бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий Республики Калмыкия, результативности и эффективности деятельности использования активов Республики Калмыкия и муниципальных образований, получающих средства республиканского бюджета.

8) по разработке и реализации государственных заданий, предусматривающих:

- срок их составления - после определения основных параметров проекта республиканского бюджета в первом чтении;

- составление госзадания на основании реестра государственных услуг, нормативов стоимости оказания государственной услуги, учета количества получателей государственной услуги;

- определение объема бюджетных расходов на оказание государственной услуги как произведения количества получателей и норматива стоимости государственной услуги.

9) по составлению электронных реестров расходных обязательств Республики Калмыкия и муниципальных образований, реестров государственных (муниципальных) услуг и программированию расчетов нормативов стоимости оказания государственных (муниципальных) услуг.



2. Основные направления в области бюджетных расходов и межбюджетных трансфертов



Республиканским органам исполнительной власти предусмотреть следующие основные направления в области бюджетных расходов по текущим выплатам:

1) при планировании расходов на оплату труда - плавный переход на новые (отраслевые) системы оплаты труда (НСОТ), начиная с отраслей образования и социальной защиты граждан, которые переходят на НСОТ с 1 января 2009 года. В отношении других отраслей бюджетного сектора учесть положения Федерального закона от 24 июня 2008 года N 91-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда";

2) создать межведомственные рабочие группы для разработки государственных заданий и НСОТ;

3) оптимизировать количество учреждений, оказывающих бюджетные услуги;

4) утвердить типовые штаты бюджетных учреждений, пропорциональные числу фактических получателей бюджетных услуг;

5) организовать в соответствии с бюджетным законодательством раздельный учет средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности;

6) повысить адресность и целевую направленность мер социальной поддержки. Провести работу по инвентаризации и доработке правовых актов о публичных нормативных обязательствах Республики Калмыкия с целью включения положений:

а) о формировании и ведении реестра получателей соответствующих выплат;

б) об экономических нормативах в денежной форме и порядка их индексации;

в) о введении требований по повышению качества и доступности государственных услуг к организациям и лицам, предоставляющим указанные услуги.

Главным распорядителям средств республиканского бюджета, исполняющим публичные нормативные обязательства Республики Калмыкия, до конца текущего года подготовить план действий по приведению законодательства Республики Калмыкия в соответствие с настоящими требованиями.

7) проанализировать эффективность государственной социальной помощи и представить предложения:

- по передаче с 1 января 2009 года в республиканскую собственность органов социальной защиты населения, созданных органами местного самоуправления;

- по переходу на одноканальное финансирование оказания медицинской помощи.

8) В части оказания государственной поддержки организациям и лицам, занятым в отраслях промышленного и сельскохозяйственного производства, предусмотреть, что основными условиями предоставления бюджетных субсидий предпринимателям должны стать критерии:

- эффективной и планомерной модернизации основных производственных фондов и внедрению инновационных технологий, в том числе в части энерго- и ресурсосбережения,

- своевременности исполнения обязательств по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации;

- своевременности исполнения обязательств по оплате труда, уровень которых должен соответствовать региональным показателям прожиточного минимума трудоспособного населения;

- использования привлеченных кредитов для развития производства,

- минимизации денежного потока в виде наличных денег.



Продолжить в 2009 году и плановом периоде софинансирование Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.

В области государственной поддержки отрасли животноводства планируется уделить основное внимание софинансированию строительства новых животноводческих комплексов, реконструкции имеющихся и оснащению их современным высокотехнологичным оборудованием. С целью обеспечения животноводческих комплексов высокопродуктивным поголовьем будут предусмотрены субсидии сельскохозяйственным организациям на содержание племенного животноводства и поддержка отечественного овцеводства.

В области государственной поддержки отраслей растениеводства будут продолжены:

- реализация республиканской целевой программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния Республики Калмыкия".

- субсидирование расходов на страхование урожая сельскохозяйственных культур.

В целях развития малых форм хозяйствования в АПК планируется 100-процентное возмещение расходов по кредитам, полученным на развитие производства.

В результате реализации предложенных мер ожидается рост благосостояния сельского населения, сокращение числа безработных граждан, проживающих в сельской местности, развитие малых форм хозяйствования, рост объемов производства продукции животноводства, создание развитого сельскохозяйственного рынка, рост числа прибыльных предприятий, устойчивое развитие сельских территорий.

В целях повышения прозрачности финансовых расчетов необходимо предусмотреть поэтапный перевод расчетов по заработной плате, стипендиям, социальным выплатам, авансам на командировки и иные цели в безналичные платежи на счета физических лиц в кредитных организациях с применением современных банковских технологий.

При формировании перечня бюджетных расходов инвестиционного характера сконцентрировать бюджетные ресурсы на решении ключевых задач социально-экономического развития, определенных Национальными проектами. В этой связи, по итогам оценки реализации республиканских целевых программ, отказаться от неэффективных расходов с целью определения безусловных приоритетов по объектам, вошедшим:

- в федеральные целевые программы и связанным с подготовкой празднования 400-летия добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства;

- в Национальные проекты, в особенности - по газификации сельских поселений;

- в республиканские адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.



В сфере межбюджетных отношений планируется:

- минимизировать встречные финансовые потоки и оптимизировать структуру межбюджетных трансфертов, передаваемых местным бюджетам: начиная с 1 января 2009 года планируется отменить делегирование органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере социальной политики;

- осуществлять распределение субсидий из регионального фонда софинансирования расходов, исходя из уровня бюджетной обеспеченности конкретного муниципального образования;

- предусмотреть в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг, обязательства муниципальных образований по повышению показателей качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;

- в соответствии с п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" обеспечить подготовку законопроекта о введении нового расходного обязательства Республики Калмыкия с целью содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- сохранить практику замены части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ;

- сформировать проект доходной части республиканского бюджета с учетом предложений муниципальных образований об установлении долгосрочных единых нормативов отчислений из федеральных и региональных налогов (налог на имущество, транспортный налог) в местные бюджеты (сверх уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации);

- создать стимулирующие механизмы продвижения бюджетных реформ на муниципальном уровне.



Главной задачей бюджетной политики в области заимствований и управления государственным долгом является:

1) заблаговременное выявление временных кассовых разрывов;

2) своевременное обеспечение покрытия временных кассовых разрывов;

3) соответствие объема государственного долга финансовым возможностям Республики Калмыкия по его обслуживанию и погашению.

В целях сокращения долговой нагрузки на бюджет направлять средства привлеченных заимствований на исполнение ранее принятых обязательств и реализацию приоритетных инвестиционных проектов.

В целях оптимизации структуры государственного долга и сокращения стоимости государственных долговых обязательств продолжить замену заимствований краткосрочных коммерческих кредитов на выпуск среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг, объем которых должен оставаться на экономически безопасном уровне.



III. Основные направления налоговой политики Республики Калмыкия на среднесрочный период



Налоговая политика Республики Калмыкия в 2009-2011 г.г. будет формироваться в соответствии с федеральным законодательством и ориентацией на создание комфортных условий для расширения экономической деятельности и перехода экономики на инновационный путь развития, а также на дальнейшее снижение масштабов уклонения от налогообложения и увеличение налоговых доходов бюджета.

В целях расширения налогооблагаемой базы, увеличения поступлений налога на доходы физических лиц будет продолжена работа по "легализации заработной платы", выплачиваемой работодателями, с определением дополнительного задания муниципальным образованиям по мобилизации доходов в консолидированный бюджет республики.

Кроме того, продолжится работа по реформированию системы взимания акцизов в целях стимулирования потребления более качественных товаров. Предполагаемые изменения налогового законодательства по акцизам направлены на индексацию ставок по налогу.

Преобразования в сфере налогообложения на уровне регионального законодательства будут связаны с минимизацией налоговых льгот, не дающих положительный экономический эффект. Таким образом, планируется принятие законов об отмене ряда льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций. Кроме того, с целью увеличения доходов бюджетов городских округов и поселений предполагается передача части доходов от транспортного налога в их бюджеты.

В целях своевременного и полного поступления доходов в бюджет Республики Калмыкия предполагается продолжение работы, направленной на увеличение собираемости платежей в бюджет, путем взаимодействия с органами Федеральной налоговой службы и другими администраторами доходов бюджета в целях:

а) мониторинга налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков республики, от инвестиционных проектов, реализуемых на территории республики;

б) мониторинга размера выплачиваемой заработной платы, продолжение работы по легализации заработной платы и прибыли;

в) мониторинга недоимки и собираемости налогов в консолидированный бюджет республики;

г) контроля за постановкой на налоговый учет всех иногородних инвесторов и предпринимателей, победивших в конкурсах на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд;

д) повышения эффективности использования государственной и муниципальной собственности;

е) расширения перечня платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, и увеличение на этой базе доходов консолидированного бюджета республики;

ж) поиска новых источников пополнения доходов бюджета.

Намеченные меры и оценка их результатов составляют базу для прогноза и позволят определить параметры республиканского бюджета на 2009-2011 годы.











Одобрены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 29 сентября 2008 года N 326



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010-2011 ГОДОВ



(тыс. руб.)

---------------------+-----------------------------------+--------------------------------¬
¦                    ¦                                   ¦             Сумма              ¦
¦                    ¦                                   +----------+----------+----------+
¦                    ¦            Показатели             ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦
¦--------------------+-----------------------------------+----------+----------+-----------
  1 00 00000 00 0000  ДОХОДЫ                                   2 179      2 219      2 388
         000                                                   942,2      810,6      812,1


                      Налог на прибыль организаций         742 073,5  811 685,6  900 733,8


                      Налог на доходы физических лиц       596 854,2  663 863,6  720 181,0


                      Налоги на товары (работы, услуги),   251 410,0  269 406,0  279 910,5
                      реализуемые на территории
                      Российской Федерации


                      Налоги на имущество                  161 008,2  236 408,3  236 408,3


                      Налоги, сборы и регулярные платежи    15 566,0   16 845,0   19 082,0
                      за пользование природными
                      ресурсами


                      Прочие налоги                         55 705,3   57 202,1   61 632,5


                      Неналоговые доходы                   357 325,0  164 400,0  170 864,0


  2 00 00000 00 0000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                3 294      3 069      3 269
         000                                                   857,5      220,6      754,3


                      в том числе


                      Дотации бюджетам субъектов РФ на         2 286      2 333      2 537
                      выравнивание бюджетной                   175,4      050,2      818,0
                      обеспеченности


                      ВСЕГО ДОХОДОВ                            5 474      5 289      5 658
                                                               799,7      031,2      566,4






                      Превышение расходов  над


                      доходами (дефицит)                        -349       -212       -149
                                                               448,9      319,0      643,6






                      РАСХОДЫ


         0100         Общегосударственные вопросы          422 481,1  492 065,8  459 265,4


         0102         Функционирование высшего              63 612,0   69 973,2   71 972,3
                      должностного лица субъекта
                      Российской Федерации и органа
                      местного самоуправления


         0103         Функционирование законодательных      33 391,0   36 731,0   38 404,1
                      (представительных) органов
                      государственной власти и местного
                      самоуправления


         0104         Функционирование Правительства        50 254,3   55 279,7   58 807,7
                      Российской Федерации, высших
                      органов исполнительной власти
                      субъектов Российской Федерации,
                      местных администраций


         0105         Судебная система                      18 693,2   20 562,5   22 618,0


         0106         Обеспечение деятельности              44 128,7   48 541,6   53 395,0
                      финансовых, налоговых и таможенных
                      органов и органов надзора


         0107         Обеспечение проведения выборов и      13 491,0   14 840,0   16 324,0
                      референдумов


         0109         Государственный материальный           2 000,0
                      резерв


         0111         Обслуживание государственного и       88 542,0  126 846,0   80 030,0
                      муниципального долга


         0114         Другие общегосударственные вопросы   108 368,9  119 291,8  117 714,3


         0300         Национальная безопасность и          293 787,0  324 187,2  331 540,4
                      правоохранительная деятельность


         0302         Органы внутренних дел                277 990,0  308 329,7  314 097,4


         0309         Предупреждение и ликвидация           15 797,0   15 857,5   17 443,0
                      последствий чрезвычайных ситуаций
                      и стихийных бедствий, гражданская
                      оборона


         0400         Национальная экономика               787 632,3  429 840,4  423 987,6


         0401         Общеэкономические вопросы             91 743,0   76 904,5   79 818,7


         0402         Топливно-энергетический комплекс      16 000,0        0,0        0,0


         0404         Воспроизводство материально-          10 000,0        0,0        0,0
                      сырьевой базы


         0405         Сельское хозяйство и рыболовство     205 285,0  163 959,8  167 738,6


         0406         Водные ресурсы                        36 578,7   40 524,7   40 724,7


         0407         Лесное хозяйство                      69 929,6   72 535,4   73 071,1


         0408         Транспорт                             14 600,0   14 629,2        0,0


         0409         Дорожное хозяйство                   319 700,0   35 318,6   34 784,5


         0412         Другие вопросы в области              23 796,0   25 968,2   27 850,0
                      национальной экономики


         0500         Жилищно-коммунальное хозяйство        33 598,0   41 210,3   41 133,0


         0502         Коммунальное хозяйство                 2 000,0    2 000,0        0,0


         0505         Другие вопросы в области жилищно-     31 598,0   39 210,3   41 133,0
                      коммунального хозяйства


         0600         Охрана окружающей среды                6 005,9    4 110,4    4 284,9


         0603         Охрана объектов растительного и        5 655,9    4 110,4    4 284,9
                      животного мира и среды их обитания


         0604         Прикладные научные исследования в        350,0        0,0        0,0
                      области охраны окружающей среды


         0700         Образование                          469 950,4  460 862,6  505 625,4


         0702         Общее образование                    133 011,3  148 900,7  163 450,8


         0703         Начальное профессиональное            51 823,8   58 042,7   63 846,9
                      образование


         0704         Среднее профессиональное             100 741,2  108 910,6  119 801,6
                      образование


         0705         Переподготовка и повышение            18 515,4   20 738,1   22 811,8
                      квалификации


         0707         Молодежная политика и оздоровление    18 803,3   20 120,1   21 349,1
                      детей


         0708         Прикладные научные исследования в      6 270,9    6 898,0    7 586,0
                      области образования


         0709         Другие вопросы в области             140 784,5   97 252,4  106 779,2
                      образования


         0800         Культура, кинематография и           306 539,2  295 531,0  325 084,4
                      средства массовой информации


         0801         Культура                             201 278,2  213 381,3  234 719,6


         0803         Телевидение и радиовещание             7 865,0    8 808,8    9 689,7


         0804         Периодическая печать и                65 483,0   73 340,9   80 675,1
                      издательства


         0806         Кинематографии и средств массовой     31 913,0        0,0        0,0
                      информации


         0900         Здравоохранение, физическая          745 126,8  584 135,2  634 524,2
                      культура и спорт


         0901         Стационарная медицинская помощь      423 817,1  300 100,0  322 000,0


         0902         Амбулаторная помощь                   22 066,0   24 713,0   27 184,0


         0906         Заготовка, переработка, хранение6     22 900,0   23 652,0   26 017,0
                      и обеспечение безопасности
                      донорской крови и ее компонентов


         0908         Физическая культура и спорт          132 181,8   78 410,0   86 139,8


         0910         Другие вопросы в области             144 161,9  157 260,2  173 183,4
                      здравоохранения, физической
                      культуры и спорта


         1000         Социальная политика                  900 296,4  919 081,3  960 751,9


         1002         Социальное обслуживание населения    133 820,4  154 945,0  172 643,8


         1003         Социальное обеспечение населения     698 678,5  689 874,7  706 414,0


         1004         Охрана семьи и детства                 1 878,5    1 750,7    1 923,1


         1006         Другие вопросы в области              65 919,0   72 510,9   79 771,0
                      социальной политики


         1100         Межбюджетные трансферты                  1 858      1 812      1 832
                                                               831,5      826,0      012,8


         1101         Дотации бюджетам субъектов           375 413,8  363 159,3  355 806,0
                      Российской Федерации и
                      муниципальных образований


         1102         Субсидии бюджетам субъектов          167 974,7   96 262,6   95 399,6
                      Российской Федерации и
                      муниципальных образований
                      (межбюджетных субсидий)


         1103         Субвенции бюджетам субъектов             1 038      1 054      1 060
                      Российской Федерации и                   501,7      939,4      396,2
                      муниципальных образований


         1104         Иные межбюджетные трансферты           8 604,3    9 464,7   10 411,0


         1105         Межбюджетные трансферты бюджетам     268 337,0  289 000,0  310 000,0
                      государственных внебюджетных
                      фондов


         9999         Условно утвержденные расходы               0,0  137 500,0  290 000,0


                                                               5 824      5 501      5 808
                      ВСЕГО РАСХОДОВ                           248,6      350,2      210,0









Законодательные акты Полезные ссылки
RUSOUTH.info © 2008-2012. При использовании материалов портала ссылка обязательна